2023年度审计局关于治理商业贿赂专项工作自查报告

来源:自查报告 发布时间:2023-07-17 14:06:02 点击:

审计局关于治理商业贿赂专项工作自查报告为深入有效地开展治理商业贿赂工作,加大治理商业贿赂工作的力度,促进我局审计工作的深入开展,充分发挥审计监督职能的作用,按照XX县治理商业贿赂领导小组关于《20X下面是小编为大家整理的2023年度审计局关于治理商业贿赂专项工作自查报告,供大家参考。

2023年度审计局关于治理商业贿赂专项工作自查报告

审计局关于治理商业贿赂专项工作自查报告

    为深入有效地开展治理商业贿赂工作,加大治理商业贿赂工作的力度,促进我局审计工作的深入开展,充分发挥审计监督职能的作用,按照XX县治理商业贿赂领导小组关于《20XX年度XX县治理商业贿赂工作实施意见》([20XX]1号)的文件精神,我局对今年开展治理商业贿赂工作情况进行了自查,现将自查情况报告如下:      一、统一思想,提高认识      开展治理商业贿赂专项工作是党中央、国务院为进一步规范市场秩序,维护公平竞争,促进改革开发和经济社会健康发展,深入推进反腐倡廉工作的重要战略举措,是事关我县改革发展稳定全局的一项重要工作。对于加强审计机关自身管理,从严治理审计队伍,突出审计重点,加大审计监督力度,具有深远的现实意义和重要的指导意义。全体干部职工能够以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,全面落实科学发展观有关法律法规,依法履行审计职责,把开展治理商业贿赂专项工作放在突出位置,精心安排,广泛动员,扎实推进。      二、高度重视、强化责任      我局成立由局长任组长,副局长、纪检组长任副组长,各股室股长为成员的治理商业贿赂工作领导小组。领导小组办公室设在局办公室,主要负责治理商业贿赂工作的计划、实施、检查以及联络等事宜,明确了领导小组工作职责,进一步提高了对治理商业贿赂工作的认识;对在审计过程中发现的商业贿赂行为和群众举报的商业贿赂问题进行处理,从而促进了治理商业贿赂工作的深入开展。      三、结合工作实际,发挥审计在治理商业贿赂中的作用      工作中,我局注意对审计中出现的非正常列支资金的流向进行了延伸审计和跟踪审计。在经济责任审计、财务收支审计、政府投资审计、专项资金审计时注意发现商业贿赂的细微线索,特别是关注容易产生商业贿赂的资源分配、工程建设、物资采购等领域的交易行为,重点检查国家公务人员在商业活动中有无商业贿赂行为,提出建设性意见,督促有关单位从源头上防范不正当交易行为的发生,并注重对商业贿赂的查处力度,平时工作中能积极配合纪检、监察部门做好商业贿赂的各项治理工作。      四、加强领导防范职务犯罪风险      能够自觉地在本单位、本部门查找有无存在商业贿赂的个人行为或集体行为,查找是否存在通过为社会中介组织介绍审计业务收受回扣的行为,是否存在利用审计权利以权谋私,权钱交易的行为,是否存在违反工作纪律收受被审计单位的馈赠物品、私下接受宴请的行为。做到防微杜渐,对发现的不良苗头,严厉制止,严防由于职权使用不当而带来的职业风险。通过检查自身防治商业贿赂工作的开展情况,防止了自身利用岗位和工作之便有商业贿赂行为的发生。从自查情况看,我局内部物资采购都能够按照规定要求,办理物资采购的报批手续,都能做到按县政府采购有关规定进行办理,在采购过程中做到公开、透明,并有两人以上参与,无不正当行为,在审计监督过程中没有发生以权谋私的行为,全体审计人员都能够按照审计纪律“八不准”来严格要求自己、规范自己,确保了反腐倡廉工作的进一步深入,树立了良好审计形象。            五、下一步工作打算      一是进一步加强学习教育,提高全体工作人员防范和能力;二是健全制度,探索建立防治商业贿赂长效机制,进一步发挥制度管人的作用;三是加大商业贿赂的查处力度,特别是突出审计过程中发现的商业贿赂问题,注重对政府投资建设项目过程中的物资采购容易出现商业贿赂问题的审计,注重领导干部经济责任审计的效益审计。

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